به گزارش اکواقتصاد، عملکرد دوره یکماهه منتهی به پایان بهمنماه ۱۴۰۴ نشان میدهد فولاد خوزستان با تکیه بر راهبرد توسعه سبد صادراتی و تمرکز بر محصولات با ارزش افزوده بالاتر، توانسته مسیر رشد پایدار درآمدی خود را با قدرت ادامه دهد و به آستانه ثبت یکی از بهترین عملکردهای سالهای اخیر نزدیک شود. بررسی دادههای منتشرشده در سامانه کدال حاکی از آن است که این شرکت با مدیریت هوشمند ترکیب فروش و تقویت حضور در بازارهای بینالمللی، موفق شده ضمن حفظ روند صعودی درآمد، انعطاف عملیاتی قابل توجهی را نیز به نمایش بگذارد.
بر اساس این گزارش، مجموع فروش ماهانه شرکت در بهمنماه به ۹ هزار و ۸۰۲ میلیارد تومان رسیده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته رشد ۲۳ درصدی را ثبت کرده است؛ رشدی که در شرایط پیچیده بازار فولاد و محدودیتهای انرژی، نشاندهنده توان بالای برنامهریزی تولید، بازاریابی و مدیریت فروش در این مجموعه بزرگ صنعتی است. نکته قابل توجه در این عملکرد، نقشآفرینی مؤثر محصول «اسلب» به عنوان موتور محرک درآمدی شرکت بوده که توانسته با رشد چشمگیر در بازارهای داخلی و صادراتی، جایگاه خود را در سبد فروش بیش از پیش تقویت کند.
در بخش فروش داخلی، اسلب با افزایش قابل توجه درآمد از حدود ۲ هزار و ۳۳۳ میلیارد تومان به بیش از ۴ هزار و ۲۹۳ میلیارد تومان رسیده که بیانگر تقاضای پایدار و اعتماد بازار به کیفیت محصولات این شرکت است. از سوی دیگر، در حوزه صادرات نیز عملکرد درخشان اسلب بهخوبی نمایان است؛ بهطوریکه درآمد صادراتی این محصول از حدود ۸۰۲ میلیارد تومان به بیش از ۲ هزار و ۵۷۵ میلیارد تومان افزایش یافته و رشد قابل ملاحظهای را رقم زده است. این روند نشان میدهد که استراتژی تمرکز بر بازارهای هدف صادراتی و توسعه مشتریان خارجی، به شکل مؤثری در حال تحقق است.
بررسی عملکرد تجمیعی ۱۱ ماهه نیز تصویر بسیار مثبتی از وضعیت درآمدی شرکت ترسیم میکند. مجموع فروش شرکت در این بازه زمانی از حدود ۶۹ هزار و ۵۰۲ میلیارد تومان در سال گذشته، با رشد قابل توجه ۴۰.۷ درصدی به نزدیکی مرز ۱۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است؛ دستاوردی که بیانگر پایداری جریان فروش، افزایش سهم صادرات و مدیریت کارآمد منابع تولیدی است. عبور تدریجی از این سطح درآمدی، میتواند نقطه عطفی مهم در مسیر رشد سودآوری و تثبیت جایگاه شرکت در صنعت فولاد کشور و منطقه تلقی شود.
یکی از مهمترین نقاط قوت عملکرد امسال، جهش خیرهکننده صادرات بوده است. مجموع فروش صادراتی شرکت از ۱۶ هزار و ۲۱۲ میلیارد تومان به بیش از ۳۱ هزار و ۶۶۵ میلیارد تومان افزایش یافته که نشاندهنده رشد حدود ۹۵ درصدی و گسترش موفق بازارهای خارجی است. در این میان، اسلب صادراتی بهعنوان ستاره اصلی بخش صادرات، با رشد ۳۸۱ درصدی توانسته درآمد خود را از ۲ هزار و ۷۰۸ میلیارد تومان به بیش از ۱۳ هزار میلیارد تومان برساند؛ رقمی که نقش کلیدی این محصول در ارزآوری و تقویت تراز ارزی شرکت را بهخوبی برجسته میکند.
در کنار این موفقیت، افزایش فروش تجمیعی محصولات اصلی نیز حاکی از حفظ ظرفیت تولید و استمرار تقاضا برای محصولات فولاد خوزستان است. فروش اسلب در دوره ۱۱ ماهه از ۱۸ هزار و ۶۲۴ میلیارد تومان به ۲۳ هزار و ۹۶۳ میلیارد تومان ارتقا یافته و فروش آهن اسفنجی نیز با رشد مناسب به بیش از ۷ هزار و ۷۱۹ میلیارد تومان رسیده است. همچنین رشد فروش بلوم و بیلت در مقیاس سالانه نشان میدهد که این شرکت توانسته با مدیریت بازار و تنظیم عرضه، تعادل مطلوبی در سبد محصولات خود ایجاد کند.
نکته راهبردی در عملکرد بهمنماه، انعطافپذیری عملیاتی شرکت در مدیریت ترکیب فروش است؛ بهگونهای که با وجود نوسانات مقطعی در برخی محصولات، افزایش فروش اسلب توانسته کاهش مقطعی درآمد برخی اقلام را بهطور کامل پوشش دهد و روند کلی رشد درآمد را حفظ کند. این موضوع بیانگر بلوغ مدیریتی، تنوع سبد محصول و قدرت تصمیمگیری سریع در مواجهه با شرایط متغیر بازار است.
از منظر ارزی نیز عملکرد شرکت قابل توجه ارزیابی میشود. رشد منابع ارزی ناشی از صادرات، ضمن تقویت نقدینگی، زمینه مناسبی برای تأمین پایدار مواد اولیه، توسعه پروژههای تولیدی و افزایش ظرفیت صادراتی در آینده فراهم میکند. این مزیت رقابتی، در شرایطی که بازارهای جهانی فولاد با رقابت فشرده همراه است، نقش مهمی در تثبیت جایگاه بینالمللی شرکت ایفا خواهد کرد.
همچنین استمرار تولید در سطوح بالا و مدیریت بهینه مصرف انرژی و مواد اولیه، نشاندهنده رویکرد بهرهورانه شرکت در حوزه عملیات است. حفظ تولید محصولات کلیدی همچون اسلب، بلوم، بیلت و آهن اسفنجی در کنار توسعه بازارهای فروش، بیانگر انسجام زنجیره ارزش و برنامهریزی دقیق در بخش تولید و فروش است؛ عاملی که به پایداری درآمد و کاهش ریسکهای عملیاتی کمک شایانی میکند.
در مجموع، عملکرد فولاد خوزستان در بهمنماه و دوره ۱۱ ماهه سال مالی جاری، تصویری از یک شرکت صادراتمحور، منعطف و رو به رشد را به نمایش میگذارد که با اتکا به استراتژی توسعه بازارهای صادراتی، تمرکز بر محصولات استراتژیک و مدیریت هوشمند سبد فروش، توانسته روندی صعودی و باثبات در درآمدزایی ثبت کند. تداوم این روند، بهویژه با محوریت اسلب بهعنوان پیشران اصلی درآمد، میتواند چشمانداز روشنی از عبور قطعی از کانال ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی فروش و تقویت بیش از پیش جایگاه این شرکت در صنعت فولاد کشور ترسیم کند.