به گزارش اکواقتصاد، مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سیمان هرمزگان با نماد «سهرمز» روز شنبه ۲۵ بهمنماه با حضور بیش از ۸۲ درصد سهامداران برگزار شد و در پایان، سهامداران با تقسیم ۲ هزار و ۵۲ میلیارد تومان از سود انباشته و تخصیص ۱۰۰۰ تومان سود نقدی به ازای هر سهم موافقت کردند. این مجمع، تصویری روشن از عملکرد مالی، برنامههای توسعهای و چشمانداز سودآوری این شرکت ارائه داد و جایگاه آن را بهعنوان یکی از شرکتهای سودآور زیرمجموعه هلدینگ سرمایهگذاری امید بیش از پیش تثبیت کرد.
در این نشست، مدیران شرکت با ارائه گزارش عملکرد سال مالی گذشته اعلام کردند که سیمان هرمزگان توانسته با وجود محدودیتهای ظرفیت اسمی، از نظر درآمدی جایگاه چهارم صنعت سیمان کشور را به خود اختصاص دهد. این موفقیت نتیجه اجرای سیاستهای فروش هدفمند، تمرکز بر محصولات با ارزش افزوده بالاتر و توسعه بازارهای صادراتی بوده است. عملکرد مالی مناسب این شرکت، نقش مهمی در تقویت سودآوری هلدینگ سرمایهگذاری امید ایفا کرده و جایگاه این مجموعه را در میان شرکتهای برتر پرتفوی این هلدینگ تثبیت کرده است.
از نظر تولید، سیمان هرمزگان در سال مالی گذشته موفق شد ۹۹ درصد ظرفیت تولید کلینکر را محقق کند. همچنین تولید سیمان متناسب با شرایط بازار و سطح تقاضا در حدود ۸۵ درصد ظرفیت مدیریت شد تا از انباشت محصول و کاهش حاشیه سود جلوگیری شود. این رویکرد نشاندهنده مدیریت هوشمندانه تولید و تمرکز بر بهرهوری حداکثری است؛ موضوعی که بهعنوان یکی از نقاط قوت زیرمجموعههای عملیاتی سرمایهگذاری امید مورد توجه قرار دارد.
یکی از مهمترین شاخصهای عملکردی این شرکت، ثبت حاشیه سود ۵۳ درصدی در سال مالی گذشته بود که بالاترین میزان در صنعت سیمان کشور محسوب میشود. این دستاورد حاصل مجموعهای از اقدامات از جمله کنترل هزینههای تولید، بهینهسازی ترکیب محصولات، مدیریت مصرف انرژی و اتخاذ سیاستهای فروش مؤثر بوده است. این سطح از سودآوری، سیمان هرمزگان را به یکی از شرکتهای کلیدی سودساز برای هلدینگ سرمایهگذاری امید تبدیل کرده و نقش آن را در ایجاد ارزش افزوده برای سهامداران این هلدینگ تقویت کرده است.
در بخش دیگری از مجمع، اقدامات شرکت برای کاهش ریسکهای ناشی از محدودیتهای انرژی تشریح شد. بر این اساس، پروژه نصب ۱۲ مگاوات دیزل ژنراتور، احداث نیروگاه خورشیدی ۶ مگاواتی و افزایش ظرفیت ذخیره سوخت از جمله برنامههای مهم شرکت برای تضمین پایداری تولید است. نیروگاه خورشیدی شرکت که هماکنون بیش از ۸۵ درصد پیشرفت دارد، پیشبینی میشود تا تابستان آینده وارد مدار شود. این اقدامات در راستای راهبردهای کلان سرمایهگذاری امید برای افزایش پایداری عملیاتی و کاهش ریسک در شرکتهای زیرمجموعه ارزیابی میشود.
مجمع همچنین با افزایش سرمایه ۳۰۰ درصدی شرکت موافقت کرد. هدف از این افزایش سرمایه، تأمین منابع مالی مورد نیاز برای اجرای پروژههای توسعهای، ارتقای ظرفیت تولید و تقویت زیرساختهای انرژی است. بخشی از این منابع برای تکمیل نیروگاه خورشیدی، نصب تجهیزات تولید برق و افزایش ظرفیت کوره شماره یک اختصاص خواهد یافت. این برنامهها در چارچوب سیاستهای توسعهای هلدینگ سرمایهگذاری امید برای ارتقای جایگاه شرکتهای زیرمجموعه در صنایع راهبردی دنبال میشود.
در حوزه توسعه ظرفیت نیز اعلام شد طرح افزایش ظرفیت کوره شماره یک با پیشرفت قابل توجهی در حال اجراست و با بهرهبرداری از آن، ظرفیت تولید کلینکر شرکت افزایش خواهد یافت. این پروژه، امکان افزایش تولید و پاسخگویی بهتر به تقاضای بازارهای داخلی و صادراتی را فراهم میکند. همچنین برنامهریزی برای توسعه صادرات و افزایش سهم شرکت در بازارهای منطقهای از دیگر محورهای راهبردی شرکت اعلام شد.
از منظر صادرات، موقعیت جغرافیایی مناسب سیمان هرمزگان و دسترسی به زیرساختهای بندری، مزیت مهمی برای توسعه بازارهای خارجی محسوب میشود. این مزیت، در کنار برنامههای توسعهای شرکت، میتواند نقش مهمی در افزایش درآمدهای ارزی و تقویت جایگاه این شرکت در سطح منطقه ایفا کند. این موضوع برای هلدینگ سرمایهگذاری امید نیز از اهمیت ویژهای برخوردار است، چرا که توسعه صادرات شرکتهای زیرمجموعه یکی از محورهای اصلی رشد پایدار این هلدینگ محسوب میشود.
در مجموع، عملکرد موفق سیمان هرمزگان در حوزه سودآوری، اجرای پروژههای توسعهای و مدیریت ریسکهای عملیاتی، نشاندهنده جایگاه راهبردی این شرکت در ساختار هلدینگ سرمایهگذاری امید است. تقسیم سود نقدی قابل توجه در کنار برنامههای توسعهای گسترده، چشمانداز مثبتی از تداوم رشد و سودآوری این شرکت و نقشآفرینی آن در تقویت ارزش پرتفوی سرمایهگذاری امید ترسیم میکند.